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  • 发布时间:2017-09-25 15:57
  • 来源:区工商联
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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

广安市前锋区工商业联合会是党领导的统一战线的重要组织和人民政协的重要界别,具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征,其工作对象主要包括私营企业、非公有制经济成分控股的有限责任公司和股份有限公司、港澳投资企业等,私营企业出资人、个体工商户、在内地投资的港澳工商界人士、原工商业者等。

其主要职能作用是:充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用;在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用;在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用;在行业协会商会改革发展中的促进作用;在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

其基本任务是:加强和改进非公有制经济人士思想政治工作,引导非公有制经济人士做合格的中国特色社会主义事业建设者;参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;协助政府管理和服务非公有制经济,促进非公有制经济健康发展;促进行业协会商会改革发展,培育和发展中国特色商会组织;参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定;反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。

(二)2016年重点工作完成情况。

2016年,区工商联在区委、区政府的领导下,在市工商联和区委统战部的具体指导下,紧紧围绕区委、区政府中心工作,认真履行工商联职能,重点抓好了组织建设、创新服务、社会扶贫、学习教育等工作,较好地完成了全年工作任务。1、积极发展会员。今年新发展禾诚林业、世纪医院、明林建材等企业和个人会员26个,目前会员总数已达584个。2、加强基层商会建设。今年来,我们加强了对街道、乡镇商会的建立和换届指导工作。目前我区有乡镇商会5个,代市商会作为全市优秀乡镇商会多次受到上级的表彰。3、异地商会健康发展。通过一年多时间的筹备,2016年12月6日,广东省四川前锋商会在广东东莞正式成立,区政府领导和相关部门负责人参加了成立大会。进一步带动前锋与沿海经济发达地区的优势互补,促进我区经济社会向前发展。4、召开一届四次执委会。2016年9月3日,区工商联召开了一届四次执委会,工商联(总商会)全体常(执)委以上人员、基层商会会长共60人参加了会议,区工商联主席张惠玲作了一届四次执委会工作报告。会议按照区委要求,通过法定程序对区工商联(总商会)领导班子进行了调整、通报了前锋区“百企帮百村”工作开展情况以及表彰了2015年度先进会员企业。

二、部门概况

前锋区工商业联合会内设机构一个(综合股),下属事业单位一个(非公有制经济政策服务中心)。核定编制共6名(行政2人,事业3人,工勤1人),现有编制5人,其中行政2人,事业2人,工勤1人。

三、收支决算总体情况

2016年预算收入总额合计66.63万元,均为当年财政拨款收入。2016年相应安排支出57.50万元,其中:基本支出48.22万元,项目支出9.28万元。年末公共财政预算拨款结转结余9.13万元。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收入总决算66.63万元,比2015年增加25.38万元,增加61.53%;2016年总决算支出57.50万元,比2015年增加14.35万元,增加33.24%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出57.50万元,占本年支出合计的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出57.50万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出49.22万元,占85.60%;医疗卫生支出1.9万元,占3.30%;住房保障支出3.69万元,占6.42%; 其他扶贫支出1.65万元,占2.87%;其他支出1.04万元,占1.81%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务类民主党派及工商联事务行政、事业运行和其他民主党派及工商联事务支出项:2016年支出决算数为49.22万元,完成预算85.21%,决算数小于预算数的主要原因是部分费用于次年完成支付。

2.医疗卫生与计划生育类医疗保障款行政单位医疗项:2016年支出决算数为1.9万元,完成预算76.31%,决算数小于预算数的主要原因部分费用于次年完成支付。

3.住房保障支出2016年支出决算数为3.69万元,完成预算100%;

4.其他扶贫支出:2016年支出决算数为1.65万元,完成预算100%;

5.其他支出:2016年支出决算数为1.04万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出48.22万元,其中:

人员经费42.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费5.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.1万元,下降100%,其中:公务接待费支出决算减少0.1万元,下降100%。增减变动的主要原因是严格落实中、省、市、区关于严格控制“三公”经费使用的各项规定,把握只减不增的原则。

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